差旅企业如何进行科学有效的差旅管理

对于出差频繁的企业来说,每年在机票、火车票、酒店、打车等差旅费用上会投入巨大的成本。

由于不知道该如何建立差旅标准,或是缺乏有效的管控手段,很多企业想要节省差旅成本却不知该如何下手。

美团商企通将手把手教大家如何进行科学有效的差旅管理

一、明确可以报销的差旅费用

企业在建立管理方案时,第一件要做的事就是明确哪些费用可以报销:

1、出差交通费:出差途中的机票、火车票、船票等。

2、市内交通费:目的地的公交、地铁、打车等费用。

3、车辆费用:如果是自带车辆,出差路上的油费、过路费、停车费等。

4、住宿费:酒店、旅馆的住宿费用。

5、餐费:出差途中的饮食、会客费用。

6、补贴:出差补助、交通补贴等。

7、杂费:行李托运、退改签费等。

二、根据员工职级设置差旅标准

在明确差旅费用后, 企业可结合自身情况,根据员工不同职级设置不同档次的差旅费报销标准。

若员工因特殊原因需超标消费,需提前向管理者提出申请。员工若未经申请或申请被驳回的超标消费行为,在报销时超额的部分应由员工自行承担。

三、规范员工出差流程

1、出差申请

员工出差前需提交出差申请:列明工作规划、时间、地点、拜访对象、工作目标,按规定程序批准后方可出差。

2、上级审批

普通员工出差,需由部门主管/经理审查,总监批准。部门经理出差,经总监审查,总经理批准。副总、总监级别人员出差,由总经理审查批准。  

3、规范报销

员工出差结束,填写报销申请单、附上发票,交由上级领导审查,财务审核,出纳结算付款/冲销借款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。  

四、精细化差旅费用管控

以上就是传统的差旅管理方法,在一定程度上能够帮助企业节省成本,但也存在很多不足:

      1、员工有多少额度,就会开多少钱的发票报销,甚至有时还会出现虚假报销。  

      2、预订、报销、审批、对账整个流程周期长、效率低。耗费人力物力,还很容易出错。  

      3、没有数据支撑,管理者不知该如何加强差旅管控,或是建立了差旅管理方案,却总是难以落地执行。  

 

美团商企通隶属于美团,我们的宗旨是为企业提供“企业消费管理”一站式服务解决方案,覆盖企业差旅、企业福利餐、企业招待宴请、企业用车等多种场景。通过“机、酒、火、餐、车”的在线预订、差标及用餐规则的灵活配置,为企业提供消费前、消费中、消费后的全流程企业消费解决方案,帮企业节省成本、提升管理效率、提升用户体验;并通过公对公的结算,统一开整票,让财务从重复性的票据审核工作中解放出来,让员工免垫付、免贴票、免报销。
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